Марина Костина подробно рассмотрела три ключевых инструмента налогового планирования:
1. Отраслевые и территориальные льготы — возможности для разных категорий налогоплательщиков снизить налоговую нагрузку:
2. Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) — возможность уменьшить налог на прибыль по общей ставке на затраты по приобретению амортизируемого имущества и некоторые другие расходы. Выделяются региональный (ст. 286.1 НК РФ) и федеральный (ст. 286.2 НК РФ) ИНВ.
3. Амортизационная премия — право списать значительную часть стоимости основных фондов сразу, не дожидаясь окончания срока их полезного использования (до 10 % — по любым амортизационным группам, до 30 % — по основным средствам 3–7‑й амортизационных групп).
В докладе также были разобраны ключевые риски потери права на льготы и даны практические рекомендации по их минимизации:
Выступление Марины Костиной не только раскрыло актуальные механизмы снижения налоговой нагрузки, но и укрепило доверие к «ЦПО групп» как к эксперту в области налогового консультирования.
1. Отраслевые и территориальные льготы — возможности для разных категорий налогоплательщиков снизить налоговую нагрузку:
- медицинские организации — льготная ставка 0 % по налогу на прибыль (ст. 284.1 НК РФ);
- социальные организации — также могут применять ставку 0 % (ст. 284.5 НК РФ);
- IT‑компании — ставка 5 % в федеральный бюджет и 0 % в региональный (ст. 284 НК РФ);
- резиденты ОЭЗ, ТОР, «Сколково» — особые условия налогообложения в зависимости от режима.
2. Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) — возможность уменьшить налог на прибыль по общей ставке на затраты по приобретению амортизируемого имущества и некоторые другие расходы. Выделяются региональный (ст. 286.1 НК РФ) и федеральный (ст. 286.2 НК РФ) ИНВ.
3. Амортизационная премия — право списать значительную часть стоимости основных фондов сразу, не дожидаясь окончания срока их полезного использования (до 10 % — по любым амортизационным группам, до 30 % — по основным средствам 3–7‑й амортизационных групп).
В докладе также были разобраны ключевые риски потери права на льготы и даны практические рекомендации по их минимизации:
- важность соблюдения формальных критериев (доля доходов, численность персонала, наличие лицензий и т. д.);
- необходимость ведения раздельного учёта доходов и расходов;
- документальное подтверждение статуса и соответствия условиям льгот;
- регулярный мониторинг показателей (ежеквартальные проверки на соответствие критериям);
- обращение за разъяснениями в ФНС/Минфин при неоднозначных ситуациях.
Выступление Марины Костиной не только раскрыло актуальные механизмы снижения налоговой нагрузки, но и укрепило доверие к «ЦПО групп» как к эксперту в области налогового консультирования.
Читайте в разделе Новости ЦПО групп
Получить консультацию
Спасибо! Ваше сообщение получено